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財務部門崗位職責(8篇)

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財務是一家企業不可缺少的崗位,作為財務員一定要清楚自己的崗位職責,那你知道財務崗位的職責有哪些嗎?下面是小編為大家整理的關于財務部門崗位職責,希望對您有所幫助!

財務部門崗位職責篇1

工作職責:

1、負責公司資產、費用(市場、采購、行政等部門費用)支出的審核、控制;

2、季度費用分析與不定期費用分析,及時發現問題并提出合理化建議;

3、負責建立和完善相關的業務核算流程,并及時跟蹤和分析判斷業務流程的變化并更新核算流程;

4、負責對相關的會計核算和財務報表的監督審核。

任職要求:

1、財務或相關專業本科以上學歷;

2、5年以上財務工作經驗,3以上財務團隊管理經驗,有四大會計師事務所工作經驗和政府項目相關管理經驗優先;

3、有Oracle系統操作經驗者優先;

4、強烈的團隊合作意識,有效的內外部溝通能力,積極樂觀的工作心態,及高效的工作效率;

5、能承受一定的工作壓力。

財務部門崗位職責篇2

1.根據公司下達的年度目標責任書,組織編制公司年、季、月度生產經營計劃,下達各相關部門并監督落實;

2.根據國家相關稅收法律法規,籌劃公司稅收計劃,實現合理納稅,并通過有效的管理降低稅負;

3.根據公司年度戰略目標,組織制訂公司年度全面預算、月度財務預算,監督預算執行情況,并組織預算執行分析;

4.宣貫國家財務會計法律法規及集團財務管理制度;根據實際情況制訂本企業財務、內控相關制度與流程,完善本企業財務管理及內控體系,組織企業主動風險管理;

5.定期編制財務、預算分析報告;根據總經理和相關部門要求,組織撰寫專題分析報告,為領導經營決策提供準確的財務信息;

6.參與企業經營活動,并從財務角度對經營活動進行分析與考核,向總經理提出合理化建議,做好總經理經營決策的參謀工作;

7.檢查并指導下屬的工作,組織部門內員工培訓和學習,促進員工知識技能的不斷提升;

8.籌集企業經營所需資金,保證企業戰略發展的資金需求,審批企業資金使用。

財務部門崗位職責篇3

1、根據發展戰略和經營計劃,協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃,并組織實施年度計劃的分解;

2、完善各項財務管理制度和內控制度,組織實施并監督檢查落實情況,規范財務管理;

3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作,提高企業經營效益;

4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查,提高財務工作效率;

5、制定回款指標、資金支配方案,加強內部資金管理;

6、配合總經理執行財務方面決議,對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算,并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告,為公司的經營決策提供合理化意見;

8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作,審核及指導公司的財務相關業務工作。

財務部門崗位職責篇4

一、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥,按規定計算折舊費用,保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

1、因工作需要聘用臨時工勤人員,須報請學院有關部門及指揮部領導同意后聘用。

2、對聘用的臨時工勤人員,根據崗位和職責要求,按月考核,三個月試用期,試用期考核不合格人員及時解聘。

3、試用期考核合格的臨時工勤人員,指揮部與其簽訂用工合同,合同內容應涵蓋聘用雙方的責權利,聘用期內無正當理由雙方不得隨便更改合同。

4、聘用期滿,經考核合格人員,根據工作需要辦理續聘手續。

5、聘用的臨時工勤人員,在聘用期內應遵守國家法律法規和學院、指揮部的規章制度,凡違反規定的,指揮部有權及時解聘。

6、聘用的臨時工勤人員應自覺遵守勞動紀律,服從管理人員的安排,維護學院利益。

7、其他方面按聘用合同管理。

8、本辦法由指揮部辦公室負責解釋。

9、本辦法自下發之日起執行。

財務部門崗位職責篇5

1、在院長領導下,負責本院的財務工作。嚴格要求財務人員認真履行職責,做好各項財務管理工作,為醫療第一線提供優質的服務,保證醫療任務的完成。

2、貫徹國家財政財務相關法律法規制度,遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求,建立相應的部門管理制度及崗位責任制。

3、根據事業計劃和按照規定的統一收費標準,合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則,精打細算,節約各項開支,監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

4、根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力可能,正確、及時的編制年度和季度(或月份)的預算,定期對預算執行情況進行分析,并按照國家規定編制和上報預決算。

5、按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位,按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算,按照規定的格式和期限報送會計月報和年報。

6、對醫院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結,根據本單位的實際情況,制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規章制度,保證本單位各項財務制度健全有效。

7、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全,進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存,克服浪費和物資積壓,以防止不良現象的發生。

8、按照按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則,組織好單位的績效工資分配工作。

9、按照國家物價制度,做好本單位的物價管理工作。

10、定期和不定期對單位財務狀況進行分析,及時向醫院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。

11、負責醫院的經濟管理及財務管理工作。

財務部門崗位職責篇6

崗位職責:

1.了解并及時處理每日公司的相關收付款業務,準確完成各類付款工作

2.每日完成當天資金表報的編制

3.每月銀行賬戶的管理與維護,包括但不限于賬戶明細表;開銷戶的資料保管等

4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂

5.及時按照核算部提交的單據予以認證并開具增值稅發票

6.及時完成領導安排的其他工作

任職要求:

1.統招全日制本科以上學歷,會計、財務等相關專業;

2.有色金屬行業、大宗商品貿易行業工作經驗者優先;

3.具備會計上崗證,助理會計師專業職稱優先

4.熟悉銀行國際結算業務;

5.有從事過外貿公司出納經驗優先;

6.工作積極主動,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。

財務部門崗位職責篇7

1、根據公司生產經營實際,制訂公司財務核算、預算管理、稅務管理、資金管理制度及流程,并組織實施。

2、規范財務核算,按時報送各項財務報表與分析報告。

3、定期分析公司經濟運營狀況,真實反映二級核算單位的經營業績,對公司的經濟運營狀況實施監控。

4、按照公司的戰略發展規劃,負責組織編制公司年度預算,并按照年度預算進行月度分解,審批各單位月度分解預算,并逐月監督、檢查、落實。

5、定期組織召開公司經濟運行分析會,監控預算執行情況,分析預算偏差原因,考核預算執行結果,指導各單位制定改進措施

6、結合公司生產經營實際,制訂公司籌融資方式,分析資金成本,確定融資渠道

7、學習研究國家稅收法規,協調稅企之間關系,監督、指導稅務籌劃工作,對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。

8、配合中介機構,完成年度審計、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作,參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案。

9、負責公司合同、投資項目的審查、會簽,確保未經批準的項目不實施,實施的項目在預算控制中。

10、按時向股東會、董事會、監事會提供財務報告和必要的財務分析。

11、負責公司固定資產價值管理、工資的發放、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作。

12、對涉及財務業務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價,具有考核及崗位調整建議權。

13、組織財務業務相關管理崗位人員的業務培訓,并進行指導。

14、負責事業部、分公司的財務管理。

15、完成上級安排的各項臨時工作。

財務部門崗位職責篇8

1、搞好財務核算,嚴格執行各項經費開支標準。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

2、負責各項會計事務處理,正確設置會計科目,數字真實憑證完整,裝訂整齊,字跡清晰,報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

3、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司內部月度、年度報表,做到帳表相符,認真分析,有情況要說明,按時上報。并做好會計檔案管理工作,做到安全、保密

4、經常檢查收支情況,及時清理貨款到賬情況,并根據收款情況進行登記;分析費用升降原因,提合理化建議,及時向經理反映本單位經濟活動情況。

5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管,不得交予他人,出納借出后需督促其及時歸還。

6、在公司群通報每日到賬金額,并登記在案,每個款項備注對應的業務員姓名,方便后續查詢,并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購買發票,并根據客戶需要開具發票或收據

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單,并交付給出納,每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9、每月月底送費用清單和發票記賬聯給會計。

10、負責和供貨商核對賬單,并將賬單交予出納安排貨款。

11、協助領導做好部門內務工作,完成領導臨時交辦的其他任務。

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