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2020年企業出納的職責范文

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  出納的職責是每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額,并作銀行存款余額調整表,每月一份。下面,小編給大家介紹一下關于出納的職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

  出納的職責1

  1、認真執行國家的財經方針、政策和法令,嚴格按照財務會計制度以及學校規定的管理辦法,審核各項費用開支。

  2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規范性進行把關。對于弄虛作假,有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

  3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續是否完備,對于不符合規定的不予辦理。

  4、嚴格控制暫存款項,未經處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款,對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清,及時催報帳,不得跨年度。

  5、帳務處理及時,科目運用熟練、準確,差錯率控制在1%之內。

  6、遵守勞動紀律,準時到崗,不提前離崗。解答問題清楚,態度和藹,以優質、高效服務為宗旨,不得與外來辦事人員發生口角。

  出納的職責2

  1.嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度,嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。

  2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準確率達100%。

  3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員,嚴格實行交接手續。

  4.負責資金的收繳和現金存銀行,并同銀行工作人員清點現金,保證資金的完全人賬,并及時將回單交會計入賬。

  5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙,嚴禁橫傳使用。

  6.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

  7.完成領導交辦的其他工作。

  出納的職責3

  第一,出納人員辦理每一筆收付業務的依據,必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。

  第二,出納人員辦理每一筆收付款業務前,必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。

  第三,出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額,不得超過,隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時編制“銀行存款余額調節表”,kba中南選礦網

  使賬面余額與銀行對賬單上的余額,按規定調節后相符。對未達賬款,要及時查詢,并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網

  第四,對于重大的開發項目,如更新改造項目等,須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后,方可辦理付款手續。kba中南選礦網

  第五,為了確保安全,企業向銀行提取或存入銀行現金時,應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時,除由工資核算員協助外,還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網

  第六,對保險柜的密碼要絕對保密,對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網

  第七,不得將現金出納工作隨意交代人代管,如確因故需要離開崗位時,須由會計主管人員指派他人代管,但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

  第八,現金和銀行出納員使用的各種專用章,包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任,支票印鑒章kba中南選礦網

  應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網

  第九,出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

  第十,對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管,確保完整無缺,如有短缺應負賠償責任。

  出納的職責4

  1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證,進行復核并辦理收付款項。

  2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證,逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額,做到"日清日結,及時盤庫,現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符。

  3、支付現金要嚴格執行現金管理制度,對于不符合規定和不真實的記帳憑證,要拒絕付款,并向制單人提出糾正,情節嚴重的及時報告財務主管人員。

  4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額,超過限額的現金,必須當日解交銀行。不得以"白條抵充現金,嚴禁挪用公款,保留帳外現金。

  5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理,不得出借或轉手使用轉帳支票,更不能簽發空白支票。

  6、正確使用和審核各種銀行結算憑證,辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達帳項要及時查詢,月末要編制銀行存款余調節表。

  7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額,并作銀行存款余額調整表,每月一份。

  8、服從處安排的其他工作。

  出納的職責5

  1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

  2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等,并將學費情況錄入計算機管理。

  3、收費前要作好充分的準備工作,收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

  收費前根據不同的類別和項目,向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

  4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

  5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

  6、在畢業生離校之前,及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證,待學生交齊欠費后,財務處負責發給其畢業證。

  7、負責學費上繳及返還工作。

  8、除上屬專項工作外,處理正常對外審核報銷業務,并隨時服從處安排的其他工作。


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