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財務報銷管理制度匯編

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  為了加強公司的財務管理工作,規范財務報銷行為,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編為你帶來了財務報銷管理制度,一起來看看吧。

  財務報銷管理制度篇一

  第一條:為加強公司成本費用及資金的管理,規范報銷時的作業流程,制定本制度。

  第二條:本制度所稱的報銷內容包含公司采購材料、固定資產、低值易耗品、辦公用品等資產的資金支出及各項費用的資金支出(除工資外的一切資金支出)

  第三條:報銷時間

  1、每周一至周六上午8:30至下午16:00,出納去銀行時間除外。

  2、每月最后一日不辦理發票報銷手續。

  第四條:公司實行費用預算管理制度,所有資金支付及報銷都要附審批后的當期預算清單,追加預算清單或注明預算項目;對于任何沒有預算的項目財務不辦理及資金支付報銷手續,但金額小于或等于1000元的由分管經理批準后作為追加預算進行辦理。特殊情況,如長途出車發生費用,提、發貨產生費用則按特殊情況處理,報總經理同意后報銷。

  第五條:報銷時填寫的單據有:匯撥款申批單、報銷粘帖單、差旅費報銷單、無據支出證明單,這四種單據全部由財務審計部提供。

  第六條:報銷時必須粘帖的原始單據有(由報銷人、經辦人粘帖);

  1、采購材料、固定資產、低值易耗品和辦公用品所取得的增值稅專用發票、普通發票及相應的“ERP進貨單”或手寫入庫單。(發票須詳細,不夠詳細的須附有效的發票清單,“ERP進貨單”或手寫入庫單必須入庫單必須與發票或發票清單所記載的經濟內容完全一致)原則上300元金額以上必須開具增值稅發票。

  2、業務招待費所取得的旅館發票、酒店發票等發票。

  3、出差時所取得的車票、船票、機票、住宿發票等相關收據憑單。

  4、其他各項費用所取得增值稅專用發票、普通發票。

  5、不能取得發票時所取得的收據、收條等相關收款憑單。

  6、固定資產和低值易耗品的增值稅票必須分開開具。

  第七條:報銷時相關單據的使用方法:

  1、匯撥款申批單:以支票、電匯、銀行承兌匯票、銀行匯票等銀行付款的均應該填寫匯撥款申批單,填寫時分以下三種情況:

  (1)當發票未到或須預付款時應直接填寫匯撥款申批單并附采購合同、申購單等資料,報相應財務人員審核,

  (2)當發票已到時,在付款的必須將發票附在粘帖單之后再填寫匯撥款申批單,并采購合同、申購單、驗收單、“ERP進貨單”或手寫入庫單等。

  (3)供應鏈管理部支付材料款時由財務部出納填寫匯撥款申批單,供應鏈管理部在每月10日前必須對上月原材料進貨情況根據付款形式辦理完發票報銷手續。

  2、報銷粘帖單:報銷粘帖單的使用分為以下三種情況;

  (1)已經電匯,開具支票、銀行承兌匯票、銀行匯票等銀行付款之后發票才到的,應將發票及對應的“ERP進貨單”或手寫入庫單附報銷粘帖單之后并附申購單、驗收單等。

  (2)直接以費用發票報銷并需支付現金的,應將發票附報銷粘帖單之后;增值稅發票的抵扣聯不能作為報銷依據,抵扣聯不得粘帖,不得有簽名,不得有明顯折痕等。

  (3)先暫支現金,而后再以發票報銷的,應將發票附報銷粘帖單之后并附采購合同、申購單、驗收單、“ERP進貨單”或手寫入庫單。

  3、差旅費報銷單:差旅費報銷單的使用方法是由出差人員將出差相關票據附差旅費報銷單之后,再按差旅費報銷單內容直接填寫差旅費報銷單。

  4、無據支出證明單:無據支出除傭金外必須用其他發票沖抵,無據支出的原因在無據支出證明單上書面說明,相關經辦人須將收款收據、收條等非發票單據附無據支出證明單之后,沖抵發票必須真實,付款人名稱為報銷個人的,根據發票類型填寫報銷單,按報銷流程和權限審批。財務按報銷單內容做帳,附件中不應包括無據支出證明單。

  5、車票和差旅費報銷單須一致,金額、地址等須一致。

  第八條:報銷流程:由經辦人、報銷人、出差人員依據要求填寫并粘帖報銷粘帖單(粘帖單注明預算對應情況)、差旅費報銷單、無據支出證明單,同時附相關總結報告、檢定報告等由本部門主管復核,再由財務部審核最后進行審批,再到財務部辦理報銷。

  財務報銷管理制度篇二

  一、辦公費

  辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發生的辦公用品方面的支出。

  ⑴辦公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部,行政部審批后交財務部審批。

  ⑵經辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統一購買。

  ⑶行政部購買人憑正式發票,印章齊全,經手人驗收人簽字,并附購買辦公用品清單后報銷。

  二、差旅費

  差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用,下同)、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。

  ⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1),并按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

  ⑵員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

  ⑶員工差旅費報銷標準。

  ①員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

  ②出差地點區分為1類區,2類區,港澳臺地區三種,即:

  一類區:特區、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

  二類區:除一類區以外的地區。

  ③出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

  職務一類區二類區港澳臺地區

  董事長實報實銷

  總經理300XX50

  部門經理XX50250

  一般職員15080200

  ④出差補助:指公司員工到深圳以外地區出差,每天給予50補貼。

  ⑤員工出差交通費報銷標準

  員工出差乘坐交通工具:公司總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船一等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經濟倉,但需報董事長批準、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長批準。

  ⑥員工長途出差交通費,部門經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;其余員工原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經部門負責人批準方可報銷。

  ⑷員工差旅費報銷規定:

  ①住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付(如有特殊情況,超標部分由財務部核實后報董事長審批方可報銷),節約歸已。

  ②業務招待費用由部門領導核定,經總經理批準方可報銷。

  ③出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

  ④員工出差返回后應于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門則在其當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

  ⑤超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

  三、交通費

  ⑴原則上公司員工外出辦事,自行乘坐公交車,特殊原因需用公司派車的,需填寫“出車申請單”,按申請單上的審批程序審批,由行政人事部派車。當日的交通費不予報銷。

  ⑵員工在本市內出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

  財務報銷管理制度篇三

  1.借款報銷的審批權限

  1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

  1.2員工出差應填寫出差“申請單”(見附表1),并按規定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

  1.3員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

  2.員工差旅費報銷標準。

  2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

  2.2出差地點區分為1類區,2類區,港澳臺地區三種,即:

  二類區:特區、上海、北京、廣州等地;

  一類區:除二類區以外的地區。

  2.3出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

  職務一類區二類區港澳臺地區

  一般人員首日10080首日150120總經理批準

  主管、工程師級首日150130首日220170400hkd

  部門經理級首日250200首日300250500hkd

  公司副總經理級250300600hkd

  2.4出差補助標準

  2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食補貼)。

  2.4.2長途出差補助標準:(元/人/天)

  職務一類區二類區港澳臺地區

  一般人員3040100hkd

  主管、工程師級4050100hkd

  部門經理級6080150hkd

  公司副總經理級100150200hkd

  2.5員工出差交通報銷標準

  2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

  2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

  2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

  3.員工差旅費報銷規定:

  3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷),節約歸已。

  3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

  3.3通訊費以郵局憑證報銷。

  3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

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